1с бухгалтерия как перенести оплату на другой договор

1с бухгалтерия как перенести оплату на другой договор

Использован релиз 3.0.65

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для переноса задолженности с одного контрагента на другого (или с одного договора контрагента на другой договор) используется документ «Корректировка долга» (рис. 1):

  1. Раздел: ПродажиКорректировка долга (или раздел: ПокупкиКорректировка долга).
  2. Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Перенос задолженности».
  3. В поле «Перенести» выберите вариант задолженности, которую необходимо перенести – «Задолженность покупателя», «Авансы покупателя», «Задолженность поставщику» или «Авансы поставщику». В зависимости от выбранного значения формируются названия полей, в которых выбираются контрагенты.
  4. Выберите в соответствующих полях контрагентов, по которым оформляется перенос задолженности. Если переносится задолженность между договорами одного контрагента, то выберите его в обоих полях.
  5. Если производится перенос задолженности по договору в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
  6. По кнопке «Заполнить» в табличной части документа автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности. Откорректируйте сформированный список задолженностей (оставьте только те строки, задолженность по которым следует перенести). Укажите реквизиты для переноса задолженности в табличной части – новый договор и новый счет учета. Если сумма задолженности переносится не полностью, то скорректируйте ее в колонках «Сумма» или «Сумма расчетов».
  7. Кнопка «Провести и закрыть».

Сформированные в результате проведения документа проводки (рис. 2) посмотрите по кнопке .

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

1с бухгалтерия как перенести оплату на другой договор

Использован релиз 3.0.73

Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в программе «1С:Бухгалтерия 8» используется документ «Корректировка долга» (рис. 1).

  1. Раздел: ПокупкаКорректировка долга (или раздел: ПродажиКорректировка долга).
  2. Вид операции – «Перенос задолженности».
  3. В поле «Перенести» выберите вариант, соответствующий условиям проведения переноса задолженности:
    • «Задолженность покупателя», если будет переноситься дебиторская задолженность покупателя;
    • «Авансы покупателя», если будет переноситься аванс, полученный от покупателя;
    • «Задолженность поставщику», если будет переноситься кредиторская задолженность перед поставщиком;
    • «Авансы поставщику», если будет переноситься аванс, выданный поставщику.
  4. В зависимости от варианта проведения переноса задолженности (поле «Перенести») меняются названия следующих полей:
    • поля, в котором указывается контрагент, задолженность (аванс), которого будет перенесена (название поля может принимать значения «Покупатель (дебитор)», «Покупатель (кредитор)», «Поставщик (кредитор)», «Поставщик (дебитор)»);
    • поля, в котором указывается контрагент, на которого будет перенесена задолженность (аванс) (название поля может принимать значения «Новый покупатель», «Новый поставщик»).
  5. По кнопке «Заполнить» – «Заполнить остатками по взаиморасчетам» заполните табличную часть документа (название табличной части может принимать значения «Задолженность покупателя (дебиторская задолженность)», «Авансы покупателя (кредиторская задолженность)», «Задолженность поставщику (кредиторская задолженность)», «Авансы поставщику (дебиторская задолженность)»):
    • в колонке «Договор / Новый договор» во второй строке укажите договор, на который будет перенесена задолженность (аванс);
    • в колонке «Счет учета / Новый счет» во второй строке укажите счет бухгалтерского учета, на который будет перенесена задолженность (аванс).
  6. Кнопка «Провести и закрыть».
Читайте также:  Договор займа при на расчетный счет

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

1с бухгалтерия как перенести оплату на другой договор

Дата публикации 28.12.2020

Использован релиз 1.6.23

Для переноса оплаты клиента с одного заказа или договора на другой можно использовать документ «Корректировка долга» (раздел: ПродажиРасчеты с покупателями) с видом операции «Переуступка долга покупателя».

Документ «Корректировка долга» поможет, если нет возможности внести изменения в документ поступления денег («Поступление на счет» и «Поступление в кассу») или заказ.

    Для того чтобы проводить корректировки в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» (раздел: ПродажиЕще больше возможностей) (рис. 1).
    В разделе Продажи станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с покупателями».

Раздел: ПродажиКорректировки долга (рис. 2).

В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ (рис. 3).

Для оформления операции переноса оплаты между заказами (или договорами) одного и того же покупателя выберите операцию «Переуступка долга покупателя» (рис. 4).
В полях «Покупатель» и «Покупатель-получатель» выберите одного и того же контрагента.

На закладке «Расчеты с покупателем» выберите документ оплаты, договор и заказ, к которым отнесена оплата. Введите сумму, которую необходимо перенести (рис. 5).
Флажок зеленого цвета в колонке «Аванс» информирует о том, что переносится оплата, а не задолженность контрагента.

На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор или заказ, на который нужно перенести оплату (рис. 6).
Если сумма расчетов не относится ни к одному из заказов, выберите документ поступления денег, а поле «Заказ» оставьте незаполненным. Автоматически будет установлен флажок «Аванс».
Теперь эту сумму можно зачесть в качестве предоплаты при создании нового заказа.

Чтобы проверить, что оплата перенесена корректно, сформируйте отчет «Отгрузка и оплата по заказам» (раздел: ПродажиАналитика).
Например, в отчете (рис. 8) мы видим, что до ввода корректировки по заказу есть переплата 10 000 руб.

После ввода документа «Корректировка долга» переплаты по заказу больше нет (рис. 9). Сумма аванса доступна к зачету в других документах продажи.

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;
Читайте также:  Договор найма это трудовое право

Источник

Корректировка долга в 1С 8.3 Бухгалтерия: проведение взаимозачета

Любая организация может иметь задолженность перед другим предприятием. Это нередкая практика, которая легко решается, если за этим следить. Стоит отметить, что такой долг можно погашать не только деньгами. Оплатой по задолженности могут выступать какие-нибудь услуги, которые предоставляет организация. При помощи программы 1С 8.3 Бухгалтерия можно выполнять взаимозачет между организациями и договорами по задолженностям.

Проведение взаимозачета между организациями

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, следует привести простой пример. Одна компания «А» купила у другой фирмы «Б» офисные кресла на сумму в районе 10 тысяч рублей. Чтобы погасить часть долга по этой сумме, организация «А» предоставляет свои услуги по стрижке газона совершенно другой компании «В», но у двух фирм «Б» и «В» один владелец.

В рамках этого примера следует составить договор на третье лицо в программе 1С 8.3 Бухгалтерия. Значением реквизита «За счет задолженности» будет являться «Третьего лица перед нашей организацией». После этого следует указать сразу двух контрагентов, которые участвуют в данном договоре. Это будет поставщик и третье юридическое лицо.

Теперь необходимо заполнить поля в программе. Поле, которое является реквизитом для «Поставщик (кредитор)», необходимо заполнить названием фирмы-кредитора. Это организация, с которой выполняется взаимозачет. Тоже необходимо выполнить с реквизитом «Третье лицо (дебитор)».

Следующим шагом является заполнение в ручном или автоматическом режиме данных в специальной таблице. Появятся вкладки, которые будут отображать информацию по кредиторской и дебиторской задолженности. Автоматическое заполнение выполняется при помощи кнопки «Заполнить», где необходимо выбрать единственный пункт меню. Теперь каждая вкладка заполниться отдельно друг от друга. Стоит отметить, что они имеют одинаковые интерфейсы.

Взаимозачет между договорами имеет похожую процедуру. Единственным отличием является наличие сразу двух контрагентов, для которых необходимо заполнять требуемые поля. После всех выполненных манипуляций получится создать документ «Корректировка долга». С его помощью можно также выполнять списание безнадежных долгов, зачисление авансов, перенос задолженности и многое другое.

Проведение взаимозачета между договорами

Можно взять пример, который был представлен выше. Только в данный момент будут использоваться только две стороны. Одна компания приобрела вещей на определенную сумму и часть долга погасила при помощи собственных услуг.

В данной ситуации необходимо создать акт взаимозачета. Для этого следует найти в главном меню программы 1С 8.3 пункт «Продажи».

в зависимости от того, какая сторона имеет долг, где следует выбрать пункт «Корректировка долга».

Если до этого выполнялись различные манипуляции по корректировке документов, то откроется последний созданный файл. Необходимо создать новый документ. Важно выбрать правильный тип операции. В нашем случае выполняется взаимозачет с одной только организацией. Использоваться будут разные договора для поставки и оказания услуг. Для этого следует выбрать «Зачет задолженности».

Теперь следует выполнить следующие шаги:

  1. Выбрать пункт «Поставщику». Бывают случаи, когда должны нашей фирме. В такие моменты следует выбирать «Покупателя».
  2. Найти реквизит «В счет задолженности» и выбрать значение «Поставщика перед нашей организацией».
  3. Найти поле «Поставщик (кредитор)» и выбрать фирму, которой необходимо отдать долг. В шапке окна также следует выбрать фирму, за которой числится задолженность.
  4. Выполнить заполнение данных для обеих вкладок. Это можно сделать вручную или автоматически при помощи специального инструмента.
Читайте также:  Договор займа на покупку автомобиля между физическими лицами образец

Первая вкладка будет отвечать за тот товар, который был приобретен в магазине. Также там будет предоставлена общая сумма задолженности. Во второй вкладке будет предоставлена информация об предоставленных услугах в качестве погашения долга. Обе суммы будут отличаться и программа это посчитает. Внизу окна будет отображаться разница. Теперь можно выполнять необходимые корректировки для выполнения дальнейшей проводки по взаимозачету.

Перенос задолженности на другой договор

Взаимозачет может осуществляться в рублях. Чтобы все выполнялось корректно, можно выполнять данную операцию не только в российской валюте, но и в условных единицах. Для этого достаточно установить флажок напротив «Расчеты в условных единицах». Тоже касается и иностранной валюты.

Перенос задолженности с одного договора на другой выполняется после выполнения корректировки документа. Корректировка долга может выполняться при помощи:

  • дополнительного соглашения или договора;
  • акта сверки;
  • информационного письма.

Взаимозачет может выполняться следующим образом:

  1. В полной мере, когда результаты долга контрагентов сводятся к нулю.
  2. Частично, когда выполняется погашения только части задолженности или аванса.

Предварительная корректировка с помощью 1С 8.3: Бухгалтерия необходима в некоторых случаях:

  1. При предоставлении недостоверной информации.
  2. Когда были выполнены изменения, но не было выполнено согласование с обеими сторонами договора.
  3. Когда в документе были допущены ошибки.

Теперь следует перейти непосредственно к переносу задолженности на другой договор. К нему прибегают в том случае, когда необходимо перенести долг с одного контрагента на другой. Для этого следует перейти в главное меню и выбрать пункт «Продажи», где следует установить галочку напротив «Корректировка долга». Далее необходимо придерживаться следующей инструкции:

  1. Перед переносом долга или аванса следует его отразить. Для этого будет использоваться документ «Поступление в кассу». Его можно найти во вкладке «Деньги» и в блоке «Касса».
  2. Для осуществления переноса будет использоваться документ «Корректировка долга». Его можно найти в пункте «Продажи» -> «Расчеты с покупателями».
  3. Создается новый документ, где следует заполнить шапку. Необходимо указать покупателя и поставщика. Где располагается строка «Вид операции», необходимо выбрать «Переуступка долга покупателя».
  4. В табличной части следует нажать кнопку «Подобрать», чтобы указать договор долга или аванса, который был создан ранее. Теперь необходимо выбрать требуемый договор, на который будет осуществляться перенос. Также следует указать сумму и курс.
  5. Остается только сформировать отчет, чтобы проконтролировать взаимозачет с контрагентом. Он формируется под названием «Расчеты с покупателями». Это можно выполнить при переходе по вкладке «Компания» -> «Аналитика» -> «Отчеты» -> «Сформировать».

Проверить результат корректировки можно, сделав акт сверки.

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста